一、单位基本情况
(一)职能职责。
负责社区管理等方面的社会性、事务性工作,具体负责社区城建、城管、文教、卫生、计划生育等日常管理工作,完成街道交办的其他事项。
(二)单位构成。
本单位为化龙桥街道办事处下属参公单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数189.71万元,其中:一般公共预算拨款189.71万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加59.6万元,主要是一般公用支出经费拨款增加29.61万元、公务员考核经费拨款增加15.95万元、住房公积金经费增加12.59万元等。
(二)支出预算:2025年年初预算数189.71万元,其中:一般公共服务支出144.53万元,社会保障和就业支出22.13万元,卫生健康支出10.46万元,住房保障支出12.59万元,主要是基本支出增加59.6万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入189.71万元,一般公共预算财政拨款支出189.71万元,比2024年增加59.6万元。其中:基本支出189.71万元,比2024年增加59.6万元,主要原因是一般公用支出等经费增加。。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
足球下注平台 化龙桥街道城市建设服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元,主要原因是单位暂无因公出国(境)工作安排;公务接待费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是单位为街道下属参公单位,无公务接待需求;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是单位未配备公务用车;公务用车购置费0万元,比2024年减少0万元;主要原因是单位无购置公务用车需求。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费32.61万元,比上年增加32.61万元,主要原因是机构改革后街道下属参公单位单独编制预算,但2024年度参公单位预算合并在本级编制;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。本单位2025年无项目支出预算,未设置项目支出绩效目标。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:欧阳玥 联系方式:023-63626317